的发展起点和良好的发展基础。公司在2006年制定了公司到2010年的发展目标,本项目建设是实现发展目标的重要组成部分,也是对公司发展规划的具体实施。
1.5 项目拟建地址
本项目拟在南充市高坪区航空港工业园区中建设。该地地势平坦,交通便捷,地形条件比较适合工业用地开发和建设,地质情况良好,无不良地质灾害。该地块交通便利,能源充足,已具备了较好的基础设施。本项目实施后,必将填补川东北地区目前还没有钢构件生产加工企业的空白,成为川东北地区最有发展潜力的钢构件加工生产基地。
1.6 项目建设的必要性和有利条件
1.6.1 本项目是企业获得可持续发展,增强市场竞争力的需要
在新选场址扩大企业生产经营规模,是企业从整体上提升设备水平和优化产品结构的最有利时机,主车间的全部生产系统,都可以按照产品方案的要求,配置具有国内外先进水平的重钢、H型钢、C型钢加工的高水平生产线,切实提高产品的档次,使经济效益的增长点放在技术进步、设备更新、产品创新上。同时项目建设还可充分考虑以后市场和消费需求的变化,增强设备的适应性。通过实施本项目能为企业的可持续发展奠定坚实的基础,从根本上增强企业的市场竞争力,使企业成为设备先进,产品创新、市场适应性强的钢构件生产加工基地,成为南充市重要的钢构件生产加工企业。本项目建设完全符合产业政策的要求。
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1.6.2 本项目是适应产业梯度转移、实施西部开发战略的需要
我国的钢结构建筑工程及钢构件生产加工技术和产业主要集中在广东、江苏、浙江、山东等沿海发达地区和资源优势非常明显的区域。随着西部大开发战略的实施,钢构件生产加工技术产业由东向西转移的趋势不断加强。这种产业转移不仅是东部发达地区到西部地区投资办厂,而且也包括西部地区自身对钢构件生产加工技术产业的发展,即扩大规模、提升档次、产业升级。本项目所选择的时机是有利于钢构件生产加工技术在当地发展的,是对产业发展梯度转移的主动适应。 1.6.3 本项目是落实国家关于建筑产业发展政策的需要
2005年12月国家公布了《产业结构调整指导目录(2005年本)》,对建筑行业中的钢构件生产加工技术予以鼓励,并要求限制和淘汰落后的生产能力和生产设备。本项目新增的钢构件生产加工技术生产线和设备均达到国内先进水平,设计的产品方案为市场容量大,前景广阔的产品,实现产品的技术创新和品牌建设,更是受到国家的鼓励。因此本项目既符合国家的产业政策,更是对产业政策的实践。
1.6.4 本项目也是满足建筑市场发展,适应地震灾区灾后重建的需要
本项目考虑到产品的档次和附加值,因而在设计中选择生产钢梁、立柱、檩条等钢构件主导产品,走产品高端化之路,这将为企业实施满足川东北地区钢结构建筑市场的需求和发展战略奠定基础。本项目建成之后,公司的产品将会在川东北地区市场上有更大的作为和竞争能力。公司经过六年的高速发展具有一定的影响力,建立了市场网络和渠道,为开拓更多的钢结构工程建设市场奠定了基础,同时也提高了产品的附
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加值。
1.6.5 项目建设的有利条件
项目建设得到当地政府的有力支持。南充市在落实工业强省,工业强市战略中,认真分析了本地区工业发展的趋势,确定以建设川东北地区中心城市为发展目标和“抓项目促发展”的相关政策,这是企业发展的良好机遇。公司所新征用的土地位于工业园区,享受政府的支持。这些都是本项目实施的良好政策环境。
公司管理制度完善,有良好的质量保证体系。在公司近年来的发展中,公司不断提高管理水平,建立现代企业制度,推进技术改造和设备更新,贯彻以人为本的原则,以良好的质量保证体系为基础,向社会提供有竞争力的产品和工程建设项目。公司成立以来,一直着力于建设现代企业制度,在生产管理上突出创优质安全工程、节能降耗、增强企业的适应性和竞争力;在劳动管理上推行以人为本,任人为贤的原则,激励和提高员工的积极性,增强员工责任和提供优质产品的意识;在企业文化上注重情感管理,增强员工的向心力和凝聚力;在质量管理上,建立完整的质量体系,严格执行产品标准。这些使企业连续创造了良好的业绩,这也是建设新项目的基础和保证。
高坪区航空港工业园区已具有较好的基础设施条件,公司在工业园区中征地建设,公用工程条件具备,基础设施完善,道路畅达,水、电、气的供应能满足生产的要求。 1.7 主要技术经济指标表
序号 名 称 7
单 位 数 量 备 注 xx钢结构工程有限公司
一 二 1 1.1 1.2 三 四 五 1 2 六 七 八 九 十 十一 十二 生产能力 钢构件 产品 重钢产品 H型钢 C型钢 主要原材料消耗 各种型材 各种板材 公用工程消耗 1.电 2.供热 3.水 4.压缩空气 全厂运输量 运入量 运出量 定员 征地 建筑面积 总投资 固定资产投资 其中:建设期贷款利息 铺底流动资金 年销售收入 年税金及附加 年利润总额 吨 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 吨/年 KW/年 m3/d m3/min m3/h 吨/年 吨/年 吨/年 人 亩 M2 万元 万元 万元 万元/年 万元/年 万元/年 万元/年 % % 8 10000 10000 4000 3500 2500 10050 7530 2520 1850 150 660 20050 10050 10000 230 20 3980 6500 5300 500 7500 230 580 24.27 20.29 280000 十三 年总成本(年平均) 十四 财务内部收益率
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