件:通用财务软件(工会版7.0)操作指南

2026/4/26 2:04:08

3)输入所附原始单据张数,系统默认设臵为1,可按实际情况修改。

4)选择相应的汉字输入方法输入分录项的摘要,最多可输入20个汉字。当增加一新的分录项时,系统自动将上一分录项摘要带下来,常常只需稍做修改,即可成为新分录项的摘要。如果用户整张凭证都使用一个摘要,可直接进入科目代码的输入。

系统为用户提供了“常用摘要”的功能,即在“工具”菜单中的命令“常用摘要”,按F3进入,或在摘要录入项中单击”放大镜”按钮进入,用户在输入时,可从常用摘要里选择所需的摘要,避免录入汉字之苦。用户可在此窗口下自己定义本单位常用的摘要。

操作实例:编辑常用摘要“报销”

1.按F3键,弹出“常用摘要”窗口, 或在摘要录入项中单击”放大镜”按钮。

2.单击“增加类别”按钮,屏幕弹出增加摘要类别窗口,录入摘要类别为“会计用语”,单击“保存”按钮,在摘要类别中新增“会计用语”,并回到上级画面。

3.单击“增加”按钮,弹出增加摘要内容窗口,录入摘要内容为“提现”,单击“保存”按钮,在摘要内容栏新增“提现”,继续录入摘要内容为“报销”,摘要内容栏新增“报销”,单击“关

闭”回到上一级画面。

4.单击“确定”按钮,关闭凭证摘要窗口。 操作实例:使用常用摘要输入“提现” 1.将鼠标光标移到“摘要”栏。

2.按F3键,屏幕弹出常用摘要窗口, 或单击”放大镜”按钮。 3.单击摘要类别中的“会计用语”,然后单击“摘要内容”中

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的“提现”。

4.单击“确定”按钮或按回车键,系统自动返回输入凭证状态,并把用户选择的摘要自动填写在该分录“摘要”栏。

输入相应分录项的末级明细科目。可在科目栏直接输入科目名、代码或简码,按回车键后,系统自动显示对应的会计科目,或单击“放大镜”图标,进入会计科目选择窗口对会计科目进行选择。

操作实例:

1.将鼠标光标移到“科目”栏,按F2键,或单击“放大镜”图标,屏幕弹出选择科目窗口。

2.单击“按科目代码查找”,在科目代码栏输入“101”,回车,光标指向该科目。或上下拉动滚动条查找,用鼠标在所选择的科目上单击一下。

3.单击“选择”按钮(或双击该科目),系统自动返回输入凭证状态,并把用户选择的科目自动填写在该分录“科目”栏。

4.如果录入的科目设臵了辅助核算,在录入完科目回车时,系统会自动弹出辅助核算信息供用户选择。

5.单击〖退出〗按钮,取消以上的操作。

6、录入金额,点击保存,至此,一张凭证就录入完毕。 (二)凭证录入举例 操作:录入现金、银行科目 单位发生的业务和会计分录如下: 20日,提现 结算单据号1001。 借: 现金(101) 1500

贷:银行存款/建设银行(10201) 1500 1、单击“增加凭证”按钮,光标停在“摘要”栏。

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2、在摘要栏输入“提现”,按ENTER键。

3、在科目栏输入“101”,按ENTER键,科目栏显示相应的科目名称。如不知科目代码,在科目栏按ENTER键或单击F2键,屏幕弹出选择科目窗口,操作方法请参见前述。

4、在借方金额栏输入“1500”,按ENTER键,将光标移到摘要栏,系统自动将摘要带到下一个分录。

5、进行下一分录的科目、贷方金额的输入,科目处录入“10201”,按ENTER键,开始科目辅助信息的录入。选结算方式为:“现金支票”,结算号为“1001”,按ENTER键,在贷方金额栏输入“1500”,按ENTER键,单击“保存”按钮即可生成一张新凭证。生成凭证如图Ⅲ—6:

图Ⅲ—6

注:在这里结算方式和结算号,将作为支票管理和银行对账的标志。

(三)查询凭证

操作:查询凭证字为记的所有凭证。

1.单击?查询?菜单中?凭证查询?或工具条中〖查询〗按钮,屏幕弹出凭证查询条件窗口。

2.单击按钮凭证查询条件窗口下部会弹出辅助核算输入提示项。

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3.选择“凭证字”为“记”。并录入所需查询条件。 4.单击“确定”,系统将第一张满足条件的凭证显示在屏幕上。 5.通过“首张凭证”、“上张凭证”、“下张凭证”、“末张凭证”按钮来翻看所查到的凭证。

(四)凭证修改、删除

操作:修改凭证,凭证号为2的凭证(假定在录入上面第二张凭证时,数量栏录为“1000”而不是“2000”,现在要对该凭证进行修改。)

1.上面已经查到了凭证字为记的凭证,现在单击“首张凭证”按钮,屏幕上显示凭证号为1的凭证。

2.单击“下张凭证”,屏幕上将凭证号为2的凭证显示在屏幕上供用户修改。

3.单击第一条分录,然后单击“数量”栏,将2000改为1000, 单击〖保存〗即可。

注:凭证修改时,凭证年、凭证号、凭证字不能修改。

操作:将上面修改的凭证删除

1.单击?编辑?菜单中?删除凭证?或工具条中〖删除〗按钮即可删除该凭证。

2.单击〖退出〗按钮,返回凭证处理窗口。 二、凭证审核

凭证必须经过审核才能进行记账。审核凭证和修改凭证的屏幕格式基本一样。凭证审核的过程:

1.退出会计用户,登录会计主管用户,单击凭证处理按钮,屏幕弹出账务处理凭证的窗口,单击凭证审核图标,在弹出的选择框

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