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21、已经使用的会计科目可以修改科目代码和名称。×
22、administrators 里的成员无需授权,天生拥有所有的操作权限。√ 23、系统参数中的选项一旦选定就不能修改了。×
24、反审核必须由审核人来进行,反过账则只要有授权,任何人都可以进行。√ 25、在账簿查询时可以一体化查询从总账查询到明细账再到凭证,但从明细账不能查询到总账而只能查询到凭证。√
26、总账系统中未结束初始化,凭证可以过账。× 27、总账系统中凭证未过账,不能够查询各种账表。× 28、年度结账与每期的期末结账功能有区别。×
29、总账中的往来业务处理,被核销的记录不能修改也不能反核销。× 30、在总账系统的往来业务处理中也可以确认坏账并查询坏账。× 31、在金蝶系统中只有系统管理员可以增加用户组和用户,对用户授权。√ 32、有外币业务核算的情况下,对初始数据进行试算检查一定要将币别切换为综合本位币状态。。√
33、录入凭证科目代码时,获取科目代码的功能键是F8。× 34、结转损益、期末调汇等系统自动生成的凭证无需审核过账。× 35、自动转账可以设置方案使系统按照设置的生成顺序和时间自动完成。√ 36、某一会计科目设置完单一的币别核算后,可随时重新设置成核算所有的币别,或设置完核算所有的币别后,也可随时重新设置成核算单一的币别。× 37、进行系统资料的维护时,一般先录入\物料\,核算项目资料,最后设置存货科目。×
38、总账系统中可以处理多借多贷业务的现金流量指定。√ 39、浏览报表系统的报表,必须在总账系统过账之后进行。×
40、K3提供的报表模板,其中的公式是系统自带的,只能使用不能修改。× 41、在金蝶K/3报表系统取数公式设置中,只能取当前账套中的数据,而不能从其他账套取数。×
42、资产负债表报表日期的取数公式是RPTDATE。√ 43、利用\多账套管理\工具,可以取到其他账套数据。√
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44、利用\函数取到其他报表的数据。√ 45、利用\函数取计算机系统时间。× 46、利用\函数不能编制损益表中的公式。×
47、报表审核条件只能应用于本报表,不能取其他的报表数据。×
48、如果系统中有多借多贷的凭证,在制作现金流量表时需要定义拆分原则。√ 49、在现金流量表中,提供了强大的按币别提取和按币别展开功能,全面解决汇率变动对现金 的影响。适用于有外币业务的单位。√
50、若某一对方科目的凭证中包含多个现金流量表项目,可以先一次性指定到一个现金流量表项目中,再调整个别凭证的现金流量表项目。√ 51、附表中的对方科目不能按下级科目展开。×
52、现金流量表主、附表中的报表项目是可以添加和修改的。√ 53、通过T型账户指定现金流量表项目可以出现金流量表附表。× 54、报表项目数据只可以指定,无法进行手工调整。×
55、在现金流量表中,提供了强大的按币别提取和按币别展开功能,全面解决汇率变动对现金的影响。适用于有外币业务的单位。√ 56、现金流量表在提取凭证的过程中将凭证进行了拆分。√
57、现金流量表中可以建立多个报表方案,并且可以设置不同的报表项目。√ 58、同年每期制作现金流量表都要新建相应的现金流量表方案。× 59、在财务分析系统中可以执行多账套管理。√
60、财务分析中的财务指标分析不能自定义指标,只能使用系统预设的内容。× 61、系统参数设置中与总账系统相连指的是系统检测系统结账顺序,固定资产系统应先结账,总账再结账。√
62、用户只能使用系统提供的计提折旧的方法,无法自定义设置。×
63、如果总账中银行存款下设的核算项目,该核算项目也可以引入到现金管理中。x
64、银行对账单不仅可以手工录入,而且可以设置方案直接引入银行对账单。√ 65、银行对账单与银行日记账记录勾对后就不能再进行修改,若修改只能反勾对。√
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66、如果启用现金管理中的收付流水账需要重新进行初始化。√
67、现金盘点表只有一张,增加新的盘点表的同时系统自动删除前一张。√ 68、银行对账进行手工对账时可以是一对一的勾对,也可以是一对多的勾对 ,只要金额相等。√
69、现金管理系统结束初始化之后总账新增加的现金银行科目可以重新引入。√ 70、现金管理系统与应收账管理系统中应收票据实现完全共享。在两系统同步时,最好在一个系统中录入(如现金管理系统),这更利于企业的管理与控制。√ 71、只有会计科目属性定义为现金类或银行类的科目才可以从总账系统引入到现金管理中。√
72、现金和银行日记账中新增的记录可以生成凭证传递到总账系统。√ 73、应收系统中只能选择核算项目\客户\,进行\应收账款\的管理。x 74、应收系统中的应收账款指企业的一切债权。√
75、采用账龄分析法计提坏账准备时,可以分应收账款与其它应收款两个项目进行计提,不同项目可以采用不同的计提比例。√
76、采用工业或商业系统,则相应工业或商业系统的销售发票及相关凭证可以传递至应收款管理系统。√
77、在核销中,无论按应收(付)单号核销,还是按金额核销都必须指定应收(付)单和收(付)款单。x
78、在坏账收回的业务处理中,必须先做收款单,然后才做坏账收回业务。√ 79、发票或应收(付)单,核销后将不能修改,若进行修改只能进行反核销、取消审核。√
80、在应收系统中可以查询到的发票、应收单、收款单,均能生成凭证并传递到总账。x
81、在应收应付系统中与总账相同:审核人与制单人必须为同一个人。x 82、预收冲应收必须生成记账凭证。x
83、在应收系统中生成的记账凭证可以在总账中进行删除、修改等操作。x 84、应收账款的数据可以从总账系统转入。√
85、在核销处理时,对系统提供的三种核销方式,针对某一张单据,只能采取一
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种核销方式。√
86、要取消坏账处理只要删除坏账损失的凭证即可。√
87、要取消已生成凭证的核销处理的业务需要执行反核销即可。x 88、应收票据转出是指将票据转手给其他供应商。x
89、期末调汇只能在总账系统操作,应收应付系统无期末调汇功能。x 90、在应收系统的账表中无法查询已出库未开发票的金额。x
91、如要在应收系统选择\启用对账与调汇\选项,则必需选择总账的允许修改/删除业务系统凭证\参数,否则应收系统选择的\启用对账与调汇\选项将不能被启用。√
92、金蝶K/3 10.3系统参数中的\我的薪资查看数据必须审核\将影响总账模块数据的查看。x
93、金蝶K/3将会计科目分为资产、负债、权益、成本、损益、表外六大类,这六大类科目不允许修改。√
94、科目中的助记码可以提高科目录入的速度。√
95、科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称,不必带上级科目名称。√
96、在总账期末处理中,在执行\结转本期损益\功能时,所有定义为非\损益类\的科目的本期实际发生额都将全部自动结转。x
97、在科目设置中,若某科目不是外币核算的科目,该科目还是可以设置成期末调汇科目。x
98、在科目设置中,若某科目能维护计量单位的属性,,那么该科目一定是数量金额核算的科目。√
99、在科目设置中,若将\应收账款\科目的余额方向改为\借方\,则其贷方余额在自定义报表中就会反映为负数。√
100、任何时候会计科目都可以删除和更改其属性的。x
101、下挂核算项目的会计科目已有业务发生,此时若不删除已发生的业务,则此会计科目不能再增加新的核算项目类别。√
102、企业若同时拥有总账和应收、付系统,则必须在总账中详细录入有关应收、
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付的具体情况。x
103、总账系统中所有总分类账和明细账都可以跨年度查询。√ 104、总账系统初始化未结束,仍可以做凭证。√
105、在有外币数据的情况下,初始数据录入完成后,必须在综合本位币界面下才能进行试算平衡。√
106、利用账证一体化功能,可查看到凭证,同时也可以修改或删除凭证。√ 107、若凭证被审核后发现有错误,必须由原审核人员进行反审核。√ 108、在增加核算项目数据时带有颜色的项目数据可以不输入。x
109、会计科目只有在设置数量金额辅助核算的情况下,才能查看到此科目的数量金额总账或明细账。√
110、报表系统的任何一张报表都能在数据状态下修改单元格的数值。x 111、在自定义报表中所有单元格都可以统一设置字体。√ 112、用ACCT函数取数是可以取到总账未过账的凭证数据。x 113、如果要空出一行页眉或页脚,只要删除原有页眉或页脚即可。√ 114、只有完全相同的公式才能用填充复制,复制后不可以进行修改。x 115、报表系统可以引入KDS的金蝶独立报表文件。√ 116、报表系统中如果报表的单元格数据为零,则必须显示。x 117、报表系统可以实现跨账套取数。√
118、报表系统可以用ACCTEXT函数取到对方科目数据。√ 119、报表系统可以引入其他数据库类型的报表公式。√
120、在金蝶K/3系统中,增加计量单位时不需要先增加计量单位组,可直接增加计量单位。x
121、在金蝶K/3系统中,一个计量单位组中有且只能有一个计量单位,默认计量单位的系数为1。x
122、如果一个计量单位已被使用,则在系统中不能再被删除,但可以被禁用。√ 123、已经使用或者已经与单据关联的核算项目不能被删除。√
124、如果某个核算项目被审核,那么它的所有上级核算项目也将同步被审核。√
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